批复时间:2025年1月15日
公开时间:2025年1月22日
目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能、职责
二、单位机构设置及预算单位构成情况
三、2025年度单位主要工作任务及目标
第二部分 2025年度单位预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出预算情况说明
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
八、政府性基金预算支出预算情况说明
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
十、项目支出预算情况说明
十一、机构运行经费支出预算情况说明
十二、政府采购支出预算情况说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、项目绩效目标情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 2025年度单位预算表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、项目支出表
十一、项目绩效目标表
十二、政府采购预算表
一、主要职能职责
(一)单位职能
巴彦淖尔市知识产权和质量安全评验中心是巴彦淖尔市市场监督管理局所属的相当于科级事业单位。
(二)单位主要职责
1、协助制定我市知识产权发展战略、规划,开展知识产权发展动态研究;
2、开展我市重点产业、行业的知识产权信息的收集、统计分析工作;
3、协助主管部门对全市食品、药品、保健品、化妆品、医疗器械、特种设备的研究、生产以及经营企业和医疗机构制剂的技术评审、资料审查现场查验和相关认证等工作。
二、单位机构设置及预算单位构成情况
1.根据单位职责分工,本单位无内设机构。本单位无下属单位。
2.从预算单位构成看,纳入本单位2025年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家,具体包括:巴彦淖尔市知识产权和质量安全评验中心。
详细情况见表:
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序号 |
单位名称 |
单位性质 |
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1 |
巴彦淖尔市知识产权和质量安全评验中心 |
公益一类事业单位 |
三、2025年度单位主要工作任务及目标
(一)全力推进知识产权“五大行动”,发力知识产权强市建设。
(二)高标准高质量做好知识产权“三项考核”。
(三)持续强化知识产权工作,优化营商环境填报资料。
(四)全力向上争取政策项目支持。
一、收支预算总体情况说明
巴彦淖尔市知识产权和质量安全评验中心单位2025年度收入、支出预算总计334.98万元,与上年相比收、支预算总计各增加28.45万元,增长9.28%。其中:
(一)收入预算总计334.98万元。包括:
1.本年收入合计334.98万元。
(1)一般公共预算拨款收入334.98万元,与上年相比增加28.45万元,增长9.28%。主要原因是我单位新考录1人及在职人员工资调整,工资性支出及缴费增加。
(2)政府性基金预算拨款收入0万元,与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因:我单位不存在此项内容。
(3)国有资本经营预算拨款收入0万元,与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因:我单位不存在此项内容。
(4)财政专户管理资金收入0万元,与上年相比增加0 万元,增长0%。主要原因:我单位不存在此项内容。
(5)事业收入0万元,与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因:我单位不存在此项内容。
(6)事业单位经营收入0万元,与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因:我单位不存在此项内容。
(7)上级补助收入0万元,与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因:我单位不存在此项内容。
(8)附属单位上缴收入0万元,与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因:我单位不存在此项内容。
(9)其他收入0万元,与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因:我单位不存在此项内容。
2.上年结转结余0万元。与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因:我单位不存在此项内容。
(二)支出预算总计334.98万元。包括:
1.本年支出合计334.98万元。
(1)一般公共服务(类)支出254.6万元,主要用于维护单位日常运行及人员经费。与上年相比增加20.83万元,增长8.91%。主要原因是我单位新考录1人及在职人员工资调整,工资性支出增加。
(2)社会保障和就业(类)支出34.4万元,主要用于缴纳职工养老保险及社会保险公补部分。与上年相比增加3.73万元,增长12.16%。主要原因是我单位新考录1人及在职人员工资调整,缴费增加。
(3)卫生健康(类)支出18.71万元,主要用于缴纳职工基本医疗保险、大额医疗保险、公务员医疗补助公补部分。与上年相比增长1.59万元,增长9.29%。主要原因是我单位新考录1人及在职人员工资调整,缴费增加。
(4)住房保障(类)支出27.28万元,主要用于缴纳职工住房公积金公补部分。与上年相比增加2.31万元,增长9.25%。主要原因是我单位新考录1人及在职人员工资调整,缴费增加。
2.年终结转结余0万元,主要原因是我单位无年终结转结余金额。
二、收入预算情况说明
巴彦淖尔市知识产权和质量安全评验中心单位2025年度收入预算总计334.98万元,包括本年收入334.98万元,上年结转结余0万元。其中:
本年一般公共预算收入334.98万元,占100%;
本年政府性基金预算收入0万元,占0 %;
本年国有资本经营预算收入0万元,占0%;
本年财政专户管理资金0万元,占0%;
本年事业收入0万元,占0%;
本年事业单位经营收入0万元,占0%;
本年上级补助收入0万元,占0%;
本年附属单位上缴收入0万元,占0%;
本年其他收入0万元,占0%;
上年结转结余的一般公共预算收入0万元,占0 %;
上年结转结余的政府性基金预算收入0万元,占0%;
上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元,占0%;
上年结转结余的财政专户管理资金0万元,占0%;
上年结转结余的单位资金0万元,占0 %。
图1.收入预算图

三、支出预算情况说明
巴彦淖尔市知识产权和质量安全评验中心单位2025年度支出预算合计334.98万元,其中:
基本支出334.98万元,占100%;
项目支出0万元,占0%;
事业单位经营支出0万元,占0%;
上缴上级支出0万元,占0%;
对附属单位补助支出0万元,占0%。
图2.支出预算图

四、财政拨款收支预算总体情况说明
巴彦淖尔市知识产权和质量安全评验中心单位2025年度财政拨款收、支总预算334.98万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加28.45万元,增长9.28%。主要原因是我单位新考录1人及在职人员工资调整,工资性支出及缴费增加。
五、一般公共预算支出预算情况说明
巴彦淖尔市知识产权和质量安全评验中心单位2025年度一般公共预算财政拨款支出预算334.98万元,与上年相比增加28.45万元,增长9.28%。具体情况如下:
(一)一般公共服务(类)
一般公共服务类年初预算数为254.6万元,与上年相比增加20.83万元。其中:
1.市场监督管理事务(款)事业运行(项)。年初预算254.6万元,与上年相比增加20.83万元,增加8.91%。变动原因:我单位新考录1人及在职人员工资调整,工资性支出增加。
(二)社会保障和就业(类)
社会保障和就业类年初预算数为34.40万元,与上年相比增加3.73万元。其中:
1.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算28.23万元,与上年相比增加3.79万元,增长15.51%。变动原因:我单位新考录1人及在职人员工资调整,缴费增加。。
2.其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算2.4万元,与上年相比减少0.06万元,减少2.44%。变动原因:失业保险基数计算方法改变。
3.行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算3.77万元,与上年相比增加0万元。变动原因:退休人员工资无变化。
(三)卫生健康支出(类)
卫生健康支出类年初预算数为18.71万元,与上年相比增加1.59万元。其中:
1、行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算13.78万元,与上年相比增加1.17万元,增长9.28%。变动原因:我单位新考录1人及在职人员工资调整,缴费增加。。
2、行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算4.93万元,与上年相比增加0.42万元,增长9.31%。变动原因:我单位新考录1人及在职人员工资调整,缴费增加。
(四)住房保障支出(类)
住房保障支出类年初预算数为27.28万元,与上年相比增加2.31元。其中:
1、住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算27.28万元,与上年相比增加2.31万元,增加9.25%。变动原因:我单位新考录1人及在职人员工资调整,缴费增加。。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
巴彦淖尔市知识产权和质量安全评验中心单位2025年度一般公共预算财政拨款基本支出预算334.98万元,其中:
(一)人员经费307.72万元。主要包括:基本工资88.74万元、津贴补贴75.05万元、绩效工资42.31万元、机关事业单位基本养老保险缴费28.23万元,职工基本医疗保险缴费13.78万元,公务员医疗补助缴费4.93万元,其他社会保障缴费2.40万元,住房公积金27.28万元、其他工资福利支出21.23万元、退休费3.77万元等。
(二)公用经费27.26万元。主要包括:办公费6.21万元、电费7.4万元、取暖费0.61万元、差旅费1万元、培训费0.80万元、工会经费3.89万元、福利费0.84万元、公务用车运行维护费4.5万元、其他交通费用0.20万元、其他商品和服务支出1.80万元等。
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
巴彦淖尔市知识产权和质量安全评验中心单位2025年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出4.5万元,其中因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出4.5万元,占100%;公务接待费支出0万元,占0%。具体情况如下:
一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出4.5万元,比上年预算增加0万元;其中:
1.因公出国(境)费预算支出0 万元,比上年预算增加0万元,主要原因是我单位无此项预算支出。
2.公务用车购置及运行维护费预算支出4.5万元。其中:
(1)公务用车购置预算支出0万元,比上年预算增加0万元,主要原因是我单位无此项预算支出。
(2)公务用车运行维护费预算支出4.5万元,比上年预算增加0万元。
3.公务接待费预算支出0万元,比上年预算增加0万元,主要原因是我单位无此项预算支出。
八、政府性基金预算支出预算情况说明
巴彦淖尔市知识产权和质量安全评验中心单位2025年度政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因本单位无政府性基金预算支出。
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
巴彦淖尔市知识产权和质量安全评验中心单位2025年度国有资本经营预算支出0万元。与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因本单位无国有资本经营预算支出。
十、项目支出预算情况说明
巴彦淖尔市知识产权和质量安全评验中心单位2025年度预算安排项目0个,项目预算总金额0万元。其中,财政本年拨款金额0万元,财政拨款结转结余0万元,财政专户管理资金0万元,单位资金0万元。
十一、机构运行经费支出预算情况说明
巴彦淖尔市知识产权和质量安全评验中心单位2025年度机构运行经费预算支出27.26万元,与上年相比增加1.55万元,增加6.03%。主要原因是:一是单位人员增加,办公费、培训费等支出增加。二是妇女卫生费调整为福利费发放,作为机构运行经费统计项目。
十二、政府采购支出预算情况说明
巴彦淖尔市知识产权和质量安全评验中心单位2025年度政府采购支出预算总额4.38万元,其中:拟采购货物支出0.48万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出3.9万元。
十三、国有资产占用情况说明
巴彦淖尔市知识产权和质量安全评验中心单位共有车辆3 辆,其中,一般公务用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、业务用车1辆、其他用车0辆等。单价50万元(含)以上的通用设备0台(套),单价100万元(含)以上的专用设备0台(套)。
十四、项目绩效目标情况说明
巴彦淖尔市知识产权和质量安全评验中心单位2025年度填报绩效目标的预算项目0个,公开项目0个,公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算0万元,占全部项目预算的100%。
一、财政拨款:从同级财政部门取得的各类财政拨款,包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
二、一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的资金。
三、财政专户管理资金:缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
四、单位资金:除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入,包括事业收入(不含教育收费)、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入(包含债务收入、投资收益等)。
五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
七、对个人和家庭的补助:是指政府用于对个人和家庭的补助支出。
八、“三公”经费:指部门(单位)用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映部门(单位)公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映部门(单位)公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映部门(单位)按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
九、机构运行经费:指部门(单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
本单位预算公开信息反馈和联系方式:
联系人:刘纳 联系电话:0478-8213820
第五部分 2025年度巴彦淖尔市知识产权和质量安全评验中心单位预算公开表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、项目支出表
十一、项目绩效目标表
十二、政府采购预算表
备注:预算公开表见附件
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